Approuver ou refuser des pièces de gestion

1 | Cliquez sur Approuver sur la ligne concernée. |
Une fenêtre s'ouvre.
2 | Renseignez un Commentaire si besoin. |
3 | Cliquez sur Confirmer. |
La demande est approuvée.
Note
Si la demande d'approbation porte sur une facture fournisseur, lorsque tous les approbateurs de rangs différents ont approuvé la facture, le bon à payer de la facture passe à 100 %. La date de ce dernier correspond à la date de la dernière approbation.
Si la demande d'approbation porte sur une demande interne, le bouton permet au responsable d'ouvrir le formulaire de saisie de la demande interne.

1 | Cliquez sur Refuser sur la ligne concernée. |
Une fenêtre s'ouvre.
2 | Renseignez un Commentaire. |
3 | Cliquez sur Confirmer. |
La demande est refusée.
Si la demande est une note de frais ou une dépense, le collaborateur peut la corriger et la terminer de nouveau.

Prérequis : La demande concernée doit être en État d'approbation Approuvé ou Refusé.
1 | Cliquez sur |
Une fenêtre s'affiche.
2 | Cliquez sur Oui. |
L'approbation est annulée.